U8反结账是企业经营过程中常见的经营操作,也是用友U8帐务系统支持的传统操作流程。反结账是在正常结账后,因为结账时存在凭证错误、金额错误、日期错误、账户备注错误等原因,而必须取消或者作废前一次的结账,然后重新进行结账的操作流程。
如何用友u8反结账,具体流程如下:
1. 登录友U8帐务系统,点击菜单栏“系统维护”模块,找到“反结账”操作界面;
2. 选择要反结账的凭证日期,点击反结账时,此日期之前的凭证将全部被取消结账;
3. 如果确认无误,点击“反结账”,系统将提示反结账完成,之前被结账的凭证将被重新激活,进入未结账状态;
4. 返回凭证列表,可以看到之前被结账的凭证已经重新进入未结账状态,重新修改凭证,确认无误后,可以重新结账。
以上就是使用友U8帐务系统进行反结账的操作过程,反结账是一个负责任的帐务操作,而反结账前一定要进行双重确认,以避免反结账后又重新要结账。
拓展知识:
反结账的目的是为了纠正凭证及会计科目上的错误,以保证企业财务报表的准确性。而反结账之前,需要做好充分的准备,如反结账原因分析,反结账后财务会计准备,反结账后财务分析等,以保证反结账后财务状况的正确性和准确性。
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