金蝶标准版反结账上个月的步骤如下:
1.登录金蝶软件,点击“凭证管理”,单击“反结账”,选择反结账范围,选择上个月;
2.点击“检查”,检查结账是否正确,如果发现错误凭证,可以点击“核算”按钮删除或修改;
3.点击“反结账”,金蝶会自动根据历史结账情况,把上期的凭证反结入到新的会计期间,这时候可以点击“打印”或“保存”把反结账的凭证进行打印或保存;
4.最后,点击“保存”按钮,反结账完成。
反结账的拓展知识:根据会计原理,反结账是将上一期间的结账凭证反结入到当前期间,作为历史数据,保证期末数据的一致性,反结账是会计凭证管理的基础操作,有利于企业进行会计报表的编制等工作。
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