金蝶专业版反结账怎么操作
第一、首先打开金蝶,进入系统,账务处理页面
第二、点击【期末结账】 【前进】,然后选择【期末反结账】,如下图
第三、已经反结账了,那么如何进行损益【反过账】呢,这时候,就需要借助我们的快捷方式 ,【Ctrl+F11】,同时按住这两个键,就会出现如下图标:
第四、分两种情况,一种是,如果你想部分反过账,你可以选择这个部分反过账;另一种是,如果你想全部反过账,可以不选择,直接点击【完成】
第五、这样进入查询凭证页面,全部查询,可以把结转的损益,进行【删除】操作,修改过的凭证,重新【过账】【结转】就可以了.
反结账是什么?
反结账,就是在财务软件处理中,把已结帐的账务取消结账.一般是在发现已结账务存在错误的时候使用.财务分三阶段,一阶段是录入凭证,也就是日常做凭证,而阶段就是凭证录入后,凭证过账,也就是财务常说的登账,三阶段就是期末结账,可以理解为将本月账簿封存,将期末结转到下期作起初财务反结账,也就是将上期封存账解封(注:未反过账是无法修改数据的),凭证反过账,就是日常账簿反登,凭证反过账后才可以修改.
以上详细介绍了金蝶专业版反结账怎么操作,也介绍了反结账是什么.每一个单位的财务人员都需要特别清楚,如果自己的单位已经选择了金蝶专业版作为财务处理工具,那么财务人员就必须十分熟练的掌握金蝶专业版的各种操作.具体的金蝶专业版反结账的操作方式本文已经给出介绍,希望你能学会.
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